
我們公司建賬時(shí)只有應(yīng)付 應(yīng)收 預(yù)付 其他應(yīng)收 有余額 試算不平衡,然后老板建議把差額錄入庫存現(xiàn)金 銀行期初是0 以后也不做銀行 只做現(xiàn)金 這樣行么
答: 你好,你建的是外賬還是內(nèi)賬?放在現(xiàn)金可以,或者放在未分配利潤(rùn)也行,你們沒有銀行賬戶嗎?
想注銷公司,調(diào)帳時(shí),應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收全部收款,應(yīng)付和其他應(yīng)付全付清,結(jié)果庫存現(xiàn)金還有174萬,怎么辦?
答: 銀行借款有255萬,實(shí)際這174萬是沒有這么多錢的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想問下發(fā)現(xiàn)上年度記得其他應(yīng)收款借方多記了金額,當(dāng)時(shí)我是這樣記的,借:其他應(yīng)收款 某某人 50000 貸:庫存現(xiàn)金 50000多記了25000元,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?
答: 您好: 可以先紅原記賬憑證,再重新按正確的做一筆 或者: 借:庫存現(xiàn)金 25000 貸:其他應(yīng)收款 25000


吳月柳 解答
2016-09-23 14:16
吳月柳 解答
2016-09-23 14:23