国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

寒池老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-03 14:02

你好,會(huì)計(jì)分錄一借一貸,借貸必相等,所以資產(chǎn)類科目也可能借方增加,貸方減少,不是說資產(chǎn)類科目一定要增加,比如員工借備用金,就是“借 其他應(yīng)收款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金”;還有,其他應(yīng)收款核算的主要是各種代墊款項(xiàng)、應(yīng)收的出租包裝物租金、備用金以及其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),而不是收入。謝謝。

寒池老師 解答

2020-06-03 14:07

你好,資產(chǎn)類科目不是一定增加,借方增加,貸方減少,一借一貸,會(huì)計(jì)分錄才是平的。另,其他應(yīng)收款主要核算各種代墊款項(xiàng)、應(yīng)收出租包裝物租金以及其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)等,而不是收入。比如員工借備用金,“借 其他應(yīng)收款-員工個(gè)人  貸  庫(kù)存現(xiàn)金”。謝謝。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,根據(jù)你提供的分錄,說明是其他單位或者個(gè)人向單位借款,這個(gè)借款通過現(xiàn)金的方式支付了
2021-10-30 18:21:51
您好: 可以先紅原記賬憑證,再重新按正確的做一筆 或者: 借:庫(kù)存現(xiàn)金 25000 貸:其他應(yīng)收款 25000
2021-08-31 00:33:48
因?yàn)槟氵@員工借支款項(xiàng),要收回的,如果未來用發(fā)票報(bào)銷,就沖減其他應(yīng)收
2020-06-15 09:07:57
你好! 對(duì)的。
2020-01-15 08:16:47
你好,先做借款,轉(zhuǎn)回沖銷借款就是了
2017-11-10 11:34:11
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...