老師,水電費這些計提時不需要核算稅吧,直接做借:管理費用/制造費用 貸:其他應(yīng)付款 然后實際支付時如果有專票再根據(jù)專票做借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-增值稅(進) 貸:銀行/現(xiàn)金,這樣可以嗎?
余夢
于2015-10-14 16:08 發(fā)布 ??1561次瀏覽
- 送心意
會計學堂陳老師
職稱: 中級
2015-10-14 17:05
系統(tǒng)里面是這樣做的,計提時是借:制造費用/管理費用 應(yīng)交稅金-增值稅(進項稅)貸:其他應(yīng)付款因為題目說了有發(fā)票 但是后面實際支付時也有發(fā)票直接做 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 老師這樣做也可以嗎?這個稅金不是只有在實際支付時才要做的嗎?怎么計提時也要計提稅,老師你看下我截圖的,怎么都覺得這個題目是錯的
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可以的,如果水電費金額不大的話,也可以不計提,直接繳納時做分錄:借:管理費用/制造費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2015-10-14 16:55:46

1,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付一般是核算收款,付款以外的相關(guān)業(yè)務(wù),比如支付投標保證金,收到的押金等
應(yīng)付賬款好
2,計入管理費用,這個是準則的規(guī)定
2016-06-28 21:04:42

應(yīng)該貸記應(yīng)付賬款-xx公司 借方是正確的~
2020-06-02 09:58:58

您好,具體是指的哪兒啊?麻煩截圖或者給個網(wǎng)址看看,謝謝。
2017-12-29 20:22:45

借其他應(yīng)付款貸制造費用,進項轉(zhuǎn)出
2019-11-08 10:27:18
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