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送心意

會計學堂陳老師

職稱中級

2015-10-14 17:05

系統(tǒng)里面是這樣做的,計提時是借:制造費用/管理費用   應(yīng)交稅金-增值稅(進項稅)貸:其他應(yīng)付款因為題目說了有發(fā)票   但是后面實際支付時也有發(fā)票直接做 借:其他應(yīng)付款  貸:銀行存款   老師這樣做也可以嗎?這個稅金不是只有在實際支付時才要做的嗎?怎么計提時也要計提稅,老師你看下我截圖的,怎么都覺得這個題目是錯的

余夢 追問

2015-10-14 18:26

直接繳納是不是也可以做借:預(yù)付賬款  貸:現(xiàn)金/銀行存款  收到發(fā)票時再做借:管理費用/制造費用  應(yīng)交稅金-增值稅(進) 貸:預(yù)付賬款這樣做也可以把?

余夢 追問

2015-10-16 20:00

現(xiàn)在水電費不都是用卡的么,沒錢了就往里面充,這樣不是用預(yù)付賬款更加好么,為什么放到其他應(yīng)付更好

會計學堂陳老師 解答

2015-10-14 16:55

可以的,如果水電費金額不大的話,也可以不計提,直接繳納時做分錄:借:管理費用/制造費用  貸:銀行存款/現(xiàn)金

會計學堂陳老師 解答

2015-10-15 09:42

你們系統(tǒng)里面的這種做法是可以的,如果不先計提稅金也是可以的,但會比較麻煩,你直接計提費用后到時收到發(fā)票了,發(fā)票含稅額,再做分錄后需要沖抵多提的費用,或者你計提費用時就要扣除所含稅金后的金額計提。
如果不計提,直接繳納時,借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金/銀行存款,收到發(fā)票,借:管理費用/制造費用/應(yīng)交稅金-增值稅(進)  貸:其他應(yīng)付款。
你放在預(yù)付賬款也可以,不過建議最好放在其他應(yīng)付款。

會計學堂陳老師 解答

2015-10-17 14:30

總的說都是可以的,但預(yù)付賬款也屬應(yīng)付賬款范疇,大多時候是指供應(yīng)商及其他的應(yīng)付款,水電費也可放在其他應(yīng)付款,不過如果你放在預(yù)付賬款也是可以的,主要視貴司情況而定。

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可以的,如果水電費金額不大的話,也可以不計提,直接繳納時做分錄:借:管理費用/制造費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2015-10-14 16:55:46
1,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付一般是核算收款,付款以外的相關(guān)業(yè)務(wù),比如支付投標保證金,收到的押金等 應(yīng)付賬款好 2,計入管理費用,這個是準則的規(guī)定
2016-06-28 21:04:42
應(yīng)該貸記應(yīng)付賬款-xx公司 借方是正確的~
2020-06-02 09:58:58
您好,具體是指的哪兒啊?麻煩截圖或者給個網(wǎng)址看看,謝謝。
2017-12-29 20:22:45
借其他應(yīng)付款貸制造費用,進項轉(zhuǎn)出
2019-11-08 10:27:18
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