
計提租賃的設(shè)備款借制造費用貸其他應(yīng)付款
答: 你好 超過一年的先記長期待攤費用 再按受益部門攤銷 不足一年的記預(yù)付賬款 后面一樣攤銷
老師我的前任去年9月掛賬其他應(yīng)付款車配件,到10月付款時直接走制造費用,現(xiàn)在怎么調(diào)整其他應(yīng)付款為0
答: 之前的分錄是怎么做的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,3月計提電費5萬元,借:制造費用-電費,貸:其他應(yīng)付款 ,已經(jīng)結(jié)賬了,4月份才確認3月電費有7萬元,4月的賬務(wù)上可以補計提嗎?
答: 您好!可以的。。。。。。
中午好,為什么紡織廠有些加工費記委托加工物資,有些加工費記制造費用,有些先暫時記其他應(yīng)付款-預(yù)提費用,后期進行分攤轉(zhuǎn)到制造費用
你好上個月多提0.03元水費,這個月把0.03元沖賬,之前是借:制造費用-水費貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在沖賬分錄:借:其他應(yīng)付款0.03貸:制造費用-水費0.03可以嗎?
老師,我上月只是付款,但是,我做到了制造費用,并且結(jié)轉(zhuǎn)完成,本月收到發(fā)票,我把上月分錄進行了更正,做到其他應(yīng)付款,可是,費用中多出的成本怎么處理呢


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2019-01-04 11:55
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2019-01-04 11:55
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2019-01-04 11:56
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2019-01-04 11:58
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2019-01-04 12:00
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2019-01-04 12:06
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