
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷(xiāo)_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸124,028.37應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷(xiāo)_進(jìn)項(xiàng)稅額 借109,276.34應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷(xiāo)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 借1,990.26應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷(xiāo)_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸887.18應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷(xiāo)_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸537.94應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷(xiāo)_進(jìn)項(xiàng)稅額 借3,944.83應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷(xiāo)_出口退稅 貸3,406.89,繳稅計(jì)算,如果用T字圖,老師可以畫(huà)一下嗎?
答: 你看一下圖片吧,同學(xué)
月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒(méi)有這樣要求。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,一般納稅人增值稅銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不可以這樣寫(xiě)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說(shuō)的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用


知足常樂(lè) 追問(wèn)
2020-12-17 14:59
小米老師 解答
2020-12-17 15:01
知足常樂(lè) 追問(wèn)
2020-12-17 21:16
小米老師 解答
2020-12-17 22:35