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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-12-16 22:23

您好
最簡單的做法
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 20
貸:應(yīng)付賬款 20

楊妞兒 追問

2020-12-16 22:31

我現(xiàn)在做的分錄你看看對不?收到發(fā)票后紅沖借用,借原材料100元,貸應(yīng)付賬款100元。  再做一個借原材料80元  進項稅20元 貸應(yīng)付賬款100元 ,以前出庫入工程施工的再做一個分錄,借工程施工 20元(紅)貸原材料20元

bamboo老師 解答

2020-12-16 22:32

您說的100是價稅合計金額 包含了20的稅金啊 不是100外再加20的稅金?

楊妞兒 追問

2020-12-16 22:34

100是含稅價

bamboo老師 解答

2020-12-16 22:35

這樣寫分錄正確的
也可以簡寫
借:工程施工  -20
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額20

楊妞兒 追問

2020-12-16 22:37

我這樣寫是正確的嗎?

楊妞兒 追問

2020-12-16 22:38

我這樣做分錄是不是原材料成了含稅價格了

bamboo老師 解答

2020-12-16 22:39

您后面分錄正確的
您暫估的時候原材料成了含稅價格了
暫估的時候應(yīng)該不把可抵扣進項稅額暫估入賬的

楊妞兒 追問

2020-12-16 22:42

我現(xiàn)在原材料是含稅價格怎么辦啊

bamboo老師 解答

2020-12-16 22:46

暫估入賬的原材料是含稅金額入賬的么

楊妞兒 追問

2020-12-16 22:49

是的,我該怎么做

bamboo老師 解答

2020-12-16 22:51

那前面的等收到發(fā)票了再紅沖處理 后面的就按我說的處理 

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您好 最簡單的做法 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 20 貸:應(yīng)付賬款 20
2020-12-16 22:23:33
是的,可以先開具發(fā)票給客戶的。只是先開具發(fā)票,而您公司沒有取得進項稅額的話,那么全部的銷項稅額就是當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額了。
2020-05-13 13:55:42
可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
2020-06-06 16:32:54
建筑公司購買電腦,既用于一般計稅項目又用于簡易計稅項目,其進項稅額可以抵扣。 根據(jù)財稅(2016)36號規(guī)定,一般計稅方法的應(yīng)納稅額可以抵扣當(dāng)期進項稅額,簡易計稅方法的應(yīng)納稅額不得抵扣進項稅額。但是,如果建筑企業(yè)購買的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)(不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn))、不動產(chǎn)既用于一般計稅方法計征增值稅的項目又用于簡易計稅方法計征增值稅的項目,那么就不屬于“專用于”的情形,就可以抵扣增值稅進項稅額。
2023-11-10 10:20:02
學(xué)員您好,是的,對的,不能抵扣,確認了的話,領(lǐng)用時轉(zhuǎn)出
2023-05-09 22:40:31
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