
我們建筑公司買建材,第一次訂金1萬,分錄借預(yù)付賬款1萬貸銀行存款1萬。付尾款4萬,借在建工程 材料費35398.23 應(yīng)交稅費增值稅進項稅額4601.77。這個分錄對嗎?對方公司一共給我5萬的票。我收到對方公司5萬的票,那我之前付定金的這個預(yù)付賬款1萬還要不要做一下?
答: 您好 借:在建工程-材料費35398.23 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額4601.77 這個加起來沒有5萬啊
老師好!1、房地產(chǎn)公司預(yù)付工程款時: 借:預(yù)付賬款——**建筑公司 貸:銀行存款2、后期收到建筑公司交來發(fā)票時: 借:開發(fā)成本 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:預(yù)付賬款——**建筑公司3、稅局審批通過把進項稅額留抵,抵扣公司的應(yīng)交增值稅(應(yīng)交增值稅沒有銷項稅,都是預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅和開具購房發(fā)票需要繳納的增值稅)請問老師:稅局把留抵的進項稅拿來抵扣了公司的應(yīng)交增值稅(應(yīng)交增值稅沒有銷項稅,都是預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅和開具購房發(fā)票需要繳納的增值稅)后,怎么做進項稅額的轉(zhuǎn)出處理,麻煩老師幫列出詳細處理分錄,謝謝!
答: 同學(xué)你好 借開發(fā)成本 貸進項轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑業(yè)的增值稅稅負計算 是銷項稅額- 進項稅額-預(yù)交增值稅嗎?還是銷項稅額-進項稅額?
答: 您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入


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2020-02-25 22:33
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2020-02-25 22:35
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2020-02-25 23:02
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2020-02-26 10:16
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2020-02-26 11:15
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2020-02-26 11:16