你好,請問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學(xué),你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因為各種原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認,如果確認不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
考試時遇到這種題目是不是只需要寫借:長期應(yīng)收款 問
考試時遇到這類長期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請問當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加。 答

1月20日進貨2000,取得增值稅專用發(fā)票,支付材料貨款26,000元(不含增值價稅,增值稅稅率為13%),取得運費增值專用發(fā)票,運費1000元(不含增值稅,增值稅稅率9%)。怎么算
答: 你好 借:原材料?26,000%2B1000?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)26,000*13%%2B1000*9%,?? 貸:銀行存款等科目(借方合計金額)
購入W材料2500千克,不含稅單價50元,增值稅專用發(fā)票上注明價款125000元,稅額1250元,對方代墊運費增值稅專用發(fā)票上注明3750元,稅額412.5元,材料已驗收入庫,款項轉(zhuǎn)賬支票支付 。怎么做會計分錄?
答: 借:原材料 12500%2B3750 應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額) 1250%2B412.5 貸:銀行存款 12500%2B3750%2B1250%2B412.5
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
電視機不含稅銷售單價5000元,2017年8月發(fā)貨給您省直機構(gòu)200臺,用于銷售支付發(fā)貨運費用于銷售支付發(fā)貨運費取得增值用于銷售支付發(fā)貨運費取得增值稅專用于銷售支付發(fā)貨運費取得增值稅專用發(fā)票著名用于銷售,支付發(fā)貨運費,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅490元
答: 這里有很多內(nèi)容需要回答,你可以詳細描述一下具體步驟?


摩登 追問
2020-12-12 14:06
宇飛老師 解答
2020-12-12 14:09