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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-12-11 11:09

你好,去年管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)做多了,應(yīng)該是預(yù)付賬款
那調(diào)整分錄是,借:預(yù)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配——未分配利潤

abc 追問

2020-12-11 11:10

我查了下賬目,以前做賬沒做過利潤分配—未分配利潤這個科目,直接做就行嗎

鄒老師 解答

2020-12-11 11:18

你好,是的,是這樣的 

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你好,去年管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)做多了,應(yīng)該是預(yù)付賬款 那調(diào)整分錄是,借:預(yù)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配——未分配利潤
2020-12-11 11:09:08
你好,可以直接把發(fā)票附上去也可以稅前扣除的
2018-04-13 19:24:07
您好,10月調(diào)賬,應(yīng)該是 【借:預(yù)付賬款 借:管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)】【借:管理費(fèi)用 ,貸:預(yù)付賬款 】
2017-11-07 23:59:07
應(yīng)該修改資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤項(xiàng)目的期初數(shù)。
2019-01-10 13:38:01
2-3月是入待攤費(fèi)用 你賬上有這個就用這個,沒有就用預(yù)付賬款代替
2020-07-23 09:33:49
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