
老師請(qǐng)問,去年應(yīng)計(jì)入借方預(yù)付賬款的賬計(jì)入了借方管理費(fèi)用,今年改賬為借預(yù)付賬款,貸利潤(rùn)分配-未分配,手工改了本期負(fù)債表的利潤(rùn)分配期末數(shù),不然報(bào)表不平,但現(xiàn)在問題是利潤(rùn)分配期末數(shù)減期初數(shù),不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù),,差額正好是我改的那個(gè)數(shù),我該怎樣處理
答: 應(yīng)該修改資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)項(xiàng)目的期初數(shù)。
本年利潤(rùn)每月借方100,是攤銷的待攤費(fèi)用,每月分錄是,借:本年利潤(rùn) 100 貸:管理費(fèi)用 100。到年末,做一筆本年累計(jì)的結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤(rùn)分配 1200 貸:本年利潤(rùn) 1200。那么“本年利潤(rùn)”這個(gè)科目在12月的明細(xì)賬的本月合計(jì)中,借方是不是100,貸方1200?它余額應(yīng)該寫什么?
答: 你好,一個(gè)月100塊錢一年12個(gè)月不是也是1200塊錢嗎?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2020年多折舊 300 2021年多折舊200借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 500貸:累計(jì)折舊 500借:本年利潤(rùn) 500貸:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 500那么我的調(diào)整分錄借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -500貸:累計(jì)折舊 -500借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -500貸:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -500這么調(diào)整是否正確?
答: 同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則


秀 追問
2019-01-10 13:57
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2019-01-10 13:58
方亮老師 解答
2019-01-10 14:05
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方亮老師 解答
2019-01-10 14:07
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2019-01-10 14:11
方亮老師 解答
2019-01-10 14:18