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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-09-19 16:04

老師:剛簽的合同,項目都還沒做,成本怎么核算呢?

追問

2016-09-19 16:07

那就是我九月份的分錄就是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,成本等后期實際發(fā)生的時候在做分錄借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本 嗎?這樣做算不算收入和成本部配比呢?

鄒老師 解答

2016-09-19 16:01

借;應(yīng)收賬款   貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費
借;主營業(yè)務(wù)成本  貸;勞務(wù)成本

鄒老師 解答

2016-09-19 16:04

需要在實際發(fā)生的時候進行核算的

鄒老師 解答

2016-09-19 16:08

你好,成本一般是同時發(fā)生或者先發(fā)生的
發(fā)生的時候  借;勞務(wù)成本   貸;應(yīng)付職工薪酬
結(jié)轉(zhuǎn)  借;主營業(yè)務(wù)成本   貸;勞務(wù)成本

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相關(guān)問題討論
可以,但是你最后沒有發(fā)票要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
2020-08-25 18:26:53
你好,借:周轉(zhuǎn)材料 貸:銀行存款 沒票不能稅前扣除
2020-05-15 15:57:41
你好 5月份開給對方就可以了,租金除以(1%2B5%)*5%
2020-05-14 12:52:08
你好 材料先入庫并在當月收到發(fā)票,借;原材料,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)付賬款 下月才付款,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款
2019-12-17 16:45:06
您好,最好計提一下,分錄 上交時 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 750 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 750 計提時 借:管理費用-社會保險 750 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 750
2016-11-09 14:18:26
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