
老師,我們有一個(gè)供應(yīng)商每個(gè)月都月底是將部分商品打折的,我們只需付打折后的金額,那平時(shí)進(jìn)貨時(shí)我是按沒打折的金額錄的,到月底的時(shí)候應(yīng)付賬款是沒打折前的總額,請(qǐng)問我應(yīng)該做一筆什么分錄呢?
答: 您好!您用紅字直接沖減多計(jì)提的金額就好了。
老師請(qǐng)問 這前掛應(yīng)付賬款 4400 后面實(shí)付4000 這400和供應(yīng)商談好了不用付了 這筆分錄應(yīng)該怎么做。賬是之前掛起的。
答: 你好 借;應(yīng)付賬款 4400,貸;銀行存款4000,營(yíng)業(yè)外收入 400
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好 借委托加工物資 貸 應(yīng)付賬款 如果票多開了 ,供應(yīng)商也不打算重開 分錄可以反著來嗎 借 應(yīng)付賬款 貸 委托加工物資嗎?
答: 嗯嗯可以的,這個(gè)關(guān)系不大

