老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預繳稅款。預繳稅款部分要做收 問
款項都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務費發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費用-福利費 貸:應付職工 借:應付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

供應商的款在9月的應付賬款里扣減8月的包裝紙箱的138元,那這筆賬要怎么做分錄
答: 你好 你們包裝箱之前怎么做賬的
供應商不再開票過來,那么應付賬款在借方就會長期掛賬,應該如何做分錄把他做掉去?
答: 那您實際收到貨了嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問一下,我們在供應商買了一批東西,在系統(tǒng)里面數(shù)量跟金額已經(jīng)已入庫跟做了應付賬款,當下月供應商來對賬的時候說是有折扣,我們的應付款就要減下來怎么做分錄呢?
答: 如果是因為信用期內(nèi)付款 借財務費負數(shù) 貸應付賬款負數(shù)

