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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2020-12-07 09:16

同學(xué)你好
這樣是可以的

學(xué)問(wèn) 追問(wèn)

2020-12-07 10:12

我們的收入都是繳到財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的代管資金,撥下來(lái)再做的事業(yè)收入。請(qǐng)問(wèn),這個(gè)收入是不是要上繳在撥回

樸老師 解答

2020-12-07 10:19

對(duì)的,這個(gè)需要撥回來(lái)的

學(xué)問(wèn) 追問(wèn)

2020-12-07 10:58

那我們的代養(yǎng)費(fèi)現(xiàn)在是開(kāi)的普通發(fā)票,免稅的。我交這個(gè)收入是否還要開(kāi)票安

學(xué)問(wèn) 追問(wèn)

2020-12-07 10:59

還是自己繳存財(cái)政就行了

學(xué)問(wèn) 追問(wèn)

2020-12-07 11:01

直接繳存,不開(kāi)發(fā)票,還是像上繳代養(yǎng)費(fèi)一樣開(kāi)個(gè)非稅收入一般繳款書(shū)就行

樸老師 解答

2020-12-07 11:03

一般是直接繳存就可以的

學(xué)問(wèn) 追問(wèn)

2020-12-07 11:13

那分錄如何做,借其他應(yīng)付款貸應(yīng)繳財(cái)政款。收到后借銀行存款貸,事業(yè)收入嗎。

樸老師 解答

2020-12-07 11:16

嗯,這樣做分錄就可以的

學(xué)問(wèn) 追問(wèn)

2020-12-07 11:20

那第一步分錄用啥做附件

樸老師 解答

2020-12-07 11:33

這個(gè)就是計(jì)提的那個(gè)依據(jù)

學(xué)問(wèn) 追問(wèn)

2020-12-07 12:29

沒(méi)懂,老師能說(shuō)具體點(diǎn)嗎

樸老師 解答

2020-12-07 12:34

就是你做其他應(yīng)付款的依據(jù),你做其他應(yīng)付款要有記錄吧

學(xué)問(wèn) 追問(wèn)

2020-12-07 14:05

我們單位一直收的伙食費(fèi)都掛的其他應(yīng)付款,食堂開(kāi)銷(xiāo)就沖其他應(yīng)付款,以前都沒(méi)多少結(jié)余,今年才有較大的結(jié)余,想轉(zhuǎn)收入?

樸老師 解答

2020-12-07 14:13

你轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎

學(xué)問(wèn) 追問(wèn)

2020-12-07 15:17

我們就只有財(cái)政撥款收入和事業(yè)收入和利息收入

樸老師 解答

2020-12-07 15:23

你轉(zhuǎn)到事業(yè)收入就行了

學(xué)問(wèn) 追問(wèn)

2020-12-07 15:38

你不是說(shuō)要啥做附件蠻,要啥呢

學(xué)問(wèn) 追問(wèn)

2020-12-07 15:39

轉(zhuǎn)收入的會(huì)議紀(jì)要可以不

樸老師 解答

2020-12-07 15:44

附件可以是會(huì)議紀(jì)要的

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同學(xué)你好 這樣是可以的
2020-12-07 09:16:08
您好,若是沖減多計(jì)提的其他應(yīng)付款:借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度盈余調(diào)整。
2025-01-10 11:00:46
同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入
2025-01-10 10:49:15
1.如果該筆款項(xiàng)一直沒(méi)能收到,且逾期3年以上,則應(yīng)轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目。具體來(lái)說(shuō),應(yīng)做以下記賬處理: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--待處理財(cái)產(chǎn)價(jià)值 貸:應(yīng)收賬款 1.審批后應(yīng)予核銷(xiāo)時(shí),不再將待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目的余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款等科目,而是將待處理財(cái)產(chǎn)損溢明細(xì)科目對(duì)沖。出售時(shí)支付的費(fèi)用則應(yīng)作為凈支出轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)支出科目。具體的記賬處理為:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--處理凈收入 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--待處理財(cái)產(chǎn)價(jià)值 借:經(jīng)費(fèi)支出 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--處理凈收入 1.對(duì)于無(wú)法償還的應(yīng)付賬款,應(yīng)確認(rèn)為事業(yè)單位的一項(xiàng)收入,并計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”科目。這種收入沒(méi)有對(duì)價(jià)的物的付出,不是一種交易行為。因此,這種收入不屬于任何一種流轉(zhuǎn)稅的應(yīng)稅收入,不需要計(jì)繳流轉(zhuǎn)稅及其附加稅費(fèi)。 2.對(duì)于涉及預(yù)算類(lèi)資金的其他應(yīng)付款核銷(xiāo),還需要根據(jù)預(yù)算管理的要求進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。例如,如果核銷(xiāo)的是預(yù)算內(nèi)資金,需要根據(jù)預(yù)算管理規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,在相應(yīng)的預(yù)算科目中進(jìn)行調(diào)整。如果是預(yù)算外資金,也需要按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)批和調(diào)整。 3.在核銷(xiāo)其他應(yīng)付款后,應(yīng)將相應(yīng)的預(yù)算類(lèi)資金進(jìn)行調(diào)整或重新安排。
2024-01-05 10:32:40
你好, 預(yù)算會(huì)計(jì)可以做分錄: 借財(cái)政撥款結(jié)余 貸資金結(jié)存…貨幣資金
2021-01-01 14:51:45
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