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積極的啞鈴
于2019-09-17 18:46 發(fā)布 ??2100次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-09-17 18:53
你如果不歸還了,你是要轉(zhuǎn)到你的補貼收入里面。
積極的啞鈴 追問
2019-09-17 18:54
分錄怎么做呢?
2019-09-17 18:55
錢是在財政代管資金里面的
陳詩晗老師 解答
借:其他應付款貸:Xx收入
2019-09-17 18:56
就只做財務會計不做預算會計是吧?
2019-09-17 19:16
你這如果不是屬于預算類資金,預算會計不做處理。
2019-09-17 19:18
屬于的,要怎么做呢?
2019-09-17 19:19
借:資金結(jié)存貸:財政撥款預算收入
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事業(yè)單位其他應付款包括那些
答: 你好; 比如 事業(yè)單位發(fā)生其他應付款的情況有以下幾種: 與其他單位或個人暫借款、其他單位或個人賒欠的物品款、應繳納的票證工本費等 ?
事業(yè)單位,其他應付款怎么沖其他應付款呢?
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
事業(yè)單位往年將收入轉(zhuǎn)入其他應付款(掛的本單位),今年應該怎么調(diào)整呢?
答: 你好,同學。 借 其他應付款 貸 以前年度累計盈余
事業(yè)單位核銷其他應付款是啥條件
討論
事業(yè)單位其他應付款調(diào)整問題。從其他單位收來的錢,我們負責交到上級單位,沒有全部上交,留了一部分在單位,導致其他應付款掛著一筆錢,這錢不用給了,留著自己用,請問如何處理?
事業(yè)單位工會,去年有筆撥款應該是其他應付款,我記入本單位收入了,并做了一部分支出,比如資本性支出3000元,年末還轉(zhuǎn)入結(jié)余了。今年準備調(diào)賬,把這筆錢轉(zhuǎn)入應付款,那么去年做的這個資本性支出該咋辦呢
因財政資金撥款未到位,事業(yè)單位用收取外單位的預付賬款(做其他應付款科目),支了單位的事業(yè)支出如何記賬
我們是事業(yè)單位,因為新成立,單位沒有錢,電話費寬帶費我四個月多次墊付,合計三千多了。怎么樣能快速地退出自己墊付的錢?賬務是不是應該,借:預付賬款-電話費 貸:其他應付款-小王
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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積極的啞鈴 追問
2019-09-17 18:54
積極的啞鈴 追問
2019-09-17 18:55
陳詩晗老師 解答
2019-09-17 18:55
積極的啞鈴 追問
2019-09-17 18:56
陳詩晗老師 解答
2019-09-17 19:16
積極的啞鈴 追問
2019-09-17 19:18
陳詩晗老師 解答
2019-09-17 19:19