老師,2814.56這個(gè)數(shù)是怎么算出來(lái)?另外,答案上行報(bào)酬 問(wèn)
你好,同學(xué)。我努力為你解答中,稍后回復(fù)你。 答
老師,毛利潤(rùn)突然大幅增漲,怎么做成本分析啊 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師好,我們是貿(mào)易公司,產(chǎn)品是鞋材,現(xiàn)在我們正在增 問(wèn)
下午好親!是的,咨詢這塊主要是員工工資報(bào)酬 答
2024年不是1000萬(wàn)的凈利潤(rùn)嗎 問(wèn)
對(duì),題目明確提到 “某公司 2024 年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為 1000 萬(wàn)元” ,后續(xù) 2025 年相關(guān)決策會(huì)基于過(guò)往利潤(rùn)及新利潤(rùn)等情況,若題目后續(xù)有圍繞利潤(rùn)分配、籌資等關(guān)聯(lián)問(wèn)題,2024 年的 1000 萬(wàn)凈利潤(rùn)是重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 答
2023年的工傷,單位支付醫(yī)藥費(fèi)103596.23,2025年處理 問(wèn)
你好,這個(gè)保險(xiǎn)公司賠付是賠付給你們了是嗎?還是給員工了。 答

怎么理解“會(huì)計(jì)期末,根據(jù)各外幣賬戶按期末匯率調(diào)整后的人民幣余額與原賬面人民幣余額的差額,作為匯兌損益,借記或貸記銀行存款,應(yīng)付賬款等科目,借記或貸記管理費(fèi)用-其他費(fèi)用”科目?
答: 你好,匯兌損益計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌損益核算
老師好,我在查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2020年的賬務(wù)處理中有一項(xiàng)本來(lái)該是記貨物入庫(kù)和應(yīng)付賬款的,結(jié)果寫成了管理費(fèi)用銀行存款,我現(xiàn)在2024年該如何去改正他
答: 同學(xué),你好 你的意思是,應(yīng)該做成這個(gè)分錄的,對(duì)嗎?? 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)問(wèn)一下在21年50000服務(wù)費(fèi) 、22年50000服務(wù)費(fèi), 之前沒(méi)有票,就暫估管理費(fèi)用,23年的3月份才拿到票要沖減。 沖減會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-50000 -50000 貸:銀行存款-50000 -50000再跟發(fā)票上做分錄不知道怎么做了,是借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付賬款10000是這樣做嗎?
答: 你好同學(xué),您好,您之前兩個(gè)年份暫估分錄的時(shí)候,當(dāng)時(shí)做匯算清繳調(diào)整了嗎?如果沒(méi)有的話,直接把現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票附到當(dāng)時(shí)那個(gè)憑證后面就行,不用再做分錄的調(diào)整了。


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2016-09-14 09:13
鄒老師 解答
2016-09-13 16:34
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2016-09-14 08:17
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2016-09-14 09:15