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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-12-15 15:01

同學你好

計提分錄負數(shù)紅沖

海濱 追問

2021-12-15 15:05

我知道沖紅,但具體怎么沖不懂啊,老師指教下。

樸老師 解答

2021-12-15 15:13

你是哪一個多預提了呢

海濱 追問

2021-12-15 15:20

每一項都多提了

海濱 追問

2021-12-15 15:30

不單是4月多提,4-8月都多提了,現(xiàn)在沖的話,要一個月一個月沖嗎?

樸老師 解答

2021-12-15 15:39

那就直接算一下多提的金額然后按照多提的金額負數(shù)紅沖

海濱 追問

2021-12-15 15:47

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2021-12-15 15:54

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
同學,你好 你的意思是,應該做成這個分錄的,對嗎?? 借:庫存商品 貸:應付賬款
2024-09-06 12:59:58
1.計提專項儲備:借:管理費用貸:專項儲備 這一步驟本身不涉及稅額的處理,因為專項儲備是一種內部的資金儲備,用于特定的目的,如安全檢修等。 1.購買備品備件(入庫時):如果備品備件入庫時發(fā)票尚未收到,可以采用暫估入賬的方式。借:庫存商品(暫估價值)應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(如果適用,按暫估價值計算)貸:應付賬款——暫估應付賬款? 2.備品備件領用:備品備件領用時,應當沖減專項儲備。借:專項儲備貸:庫存商品?這里不涉及稅額的處理,因為稅額已經在入庫時計入“應交稅費”科目。 3.付款時:當收到發(fā)票并付款時,需要調整之前的暫估入賬,并支付款項。首先,用紅字沖回之前的暫估入賬(包括稅額):借:庫存商品(紅字)(暫估價值)應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(紅字)(按暫估價值計算)貸:應付賬款——暫估應付賬款(紅字)?根據發(fā)票金額重新入賬:借:庫存商品(發(fā)票金額)應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(按發(fā)票金額計算)貸:應付賬款?最后,支付款項:借:應付賬款貸:銀行存款? 至于您提到的“公司要付款的時候還要走應付預付科目,便于往來對賬”,這通常是為了更好地管理現(xiàn)金流和供應商關系。在會計處理上,可以根據公司的實際情況和需求,在付款前將款項計入“預付賬款”科目,待收到發(fā)票后再從“預付賬款”轉入“應付賬款”并支付款項。但這并不影響稅額的處理,稅額的計算和記錄仍然基于發(fā)票金額。
2024-05-20 09:26:29
你好同學,您好,您之前兩個年份暫估分錄的時候,當時做匯算清繳調整了嗎?如果沒有的話,直接把現(xiàn)在這個發(fā)票附到當時那個憑證后面就行,不用再做分錄的調整了。
2023-06-15 09:55:47
您好,借以前年度損益調整-300借應付賬款
2022-05-11 19:07:08
同學你好 計提分錄負數(shù)紅沖
2021-12-15 15:01:55
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