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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-12-03 12:36

你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
這里只要結(jié)轉(zhuǎn)差額就可以的 

明月 追問

2020-12-03 12:40

那如果進(jìn)項(xiàng)多了應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

王超老師 解答

2020-12-03 14:11

你好,
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)屬于進(jìn)項(xiàng)稅留底
和結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有關(guān)系

明月 追問

2020-12-03 14:23

這樣的話就不用管,直接做完相應(yīng)的進(jìn)銷項(xiàng)稅額分錄就可以了對吧

王超老師 解答

2020-12-03 14:26

是的,直接做這個分錄就可以的

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你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
上述分錄處理正確,屬于本月需要交增值稅
2017-06-21 10:19:29
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
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