
當(dāng)月出口的貨物,是先申報(bào)增值稅申報(bào)表,還是先申報(bào)免抵退稅申報(bào)表?
答: 生產(chǎn)企業(yè)在每月申報(bào)出口退稅前需要先進(jìn)行納稅申報(bào),然后根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表辦理出口退稅申報(bào)。
出口貨物申報(bào)增值稅時(shí),必須按照出口日期的所屬期申報(bào)增值稅嗎?如果出口貨物收到的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票的話是不是不用去進(jìn)行出口退稅申報(bào)?
答: 你好,開具出口發(fā)票根據(jù)出口當(dāng)期,普票就是全部沒進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)口貨物,增值稅退稅是每月申報(bào)退稅一次嗎
答: 你好!一般是每月申報(bào)一次退稅

