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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-10-14 11:42

老師,我是5月份買的稅控設備,一直零申報,10月份申報9月份稅,要交增值稅了,9月份可以按你的第二步作分錄不

小夢 追問

2015-10-14 14:46

9月份做可以嗎

小夢 追問

2015-10-14 14:47

我是小規(guī)模納稅人,分錄也這樣嗎

小夢 追問

2015-10-14 16:22

稅控發(fā)票還要去地稅局認證嗎?不是直接申報?

小夢 追問

2015-10-14 16:39

不是,我們是小規(guī)模納稅人,稅控發(fā)票也是普票

曉海老師 解答

2015-10-14 11:33

第一步:
 借:管理費用 407
 貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金) 407
再做一步:
 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)407
 貸:營業(yè)外收入 407
防偽稅控維護費是全抵稅的。你打你們當?shù)氐?2366咨詢國稅,或者看看財稅「2012」15號文件。

曉海老師 解答

2015-10-14 11:45

按規(guī)定5月份就應該做了,

曉海老師 解答

2015-10-14 16:13

是的,分錄是一樣的。你發(fā)票什么時候認證的?按規(guī)定認證后一個月內做帳

曉海老師 解答

2015-10-14 16:26

如果抵扣都需要認證吧!你們的不是增值稅專用發(fā)票嗎?

曉海老師 解答

2015-10-14 21:25

那就不用去認證了9月做問題不大

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第一步: 借:管理費用 407 貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金) 407 再做一步: 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)407 貸:營業(yè)外收入 407 防偽稅控維護費是全抵稅的。你打你們當?shù)氐?2366咨詢國稅,或者看看財稅「2012」15號文件。
2015-10-14 11:33:20
支付費用時: 借:管理費用 貸:銀行存款 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額: 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2019-02-18 21:46:37
借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)。
2021-02-25 14:41:43
您好!支付的時候,借管理費用-辦公費 貸現(xiàn)金 然后抵扣的時候,借應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸管理費用。
2018-07-27 09:16:20
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-07-31 11:32:08
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