
老師,剛成立不到一年的企業(yè)要注銷,2018年1月份刻章和支付密碼的錢計入了借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款.,這個是老板墊付的,公司也沒錢還給老板,現(xiàn)在將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎,還有銀行網(wǎng)銀密碼忘記了還有一百多的錢轉(zhuǎn)不出去,等到時候注銷銀行的時候直接柜臺轉(zhuǎn)出來,但是要先注銷稅務(wù),再注銷工商后銀行,那注銷稅務(wù)的時候銀行賬上還顯示一百多的余額這樣可以嗎?
答: 你好!老板轉(zhuǎn)銀行一筆錢做實(shí)收資本,在付款平其他應(yīng)付款
殘保金減免怎樣做賬,計提時候 借:管理費(fèi)用——?dú)埍=? 貸:其他應(yīng)付款——?dú)埍=? 然后直接做一筆分錄 借:其他應(yīng)付款——?dú)埍=? 貸:營業(yè)外收入還是不繳納就不做賬了呢
答: 您好,建議不繳納就不做賬。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借:管理費(fèi)用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個是絕對有誤的,借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的

