12月計提了社保:借管理費用 854.44 貸應(yīng)付工資-社保854.44那一月繳納12月社保:借管理費用571.77 其他應(yīng)付款-個人社保282.78 營業(yè)外支出6.84 貸861.3912月份的社保1月份繳納,有個6.84的滯納金那我現(xiàn)在像這種情況,做錯了我想在2月份的時候調(diào)賬要怎么調(diào)呢
天天向上
于2019-03-14 10:17 發(fā)布 ??955次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-03-14 10:26
您好
您可以把1月繳納的時候分錄紅沖 然后再做一份正確的
相關(guān)問題討論

您好
您可以把1月繳納的時候分錄紅沖 然后再做一份正確的
2019-03-14 10:26:21

您好,因為雖然制造費用進入了生產(chǎn)成本,但是實際發(fā)生的時候是與管理費用、銷售費用性質(zhì)差不多的,不是采購的原材料或者庫存商品,所以還是按支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金來處理的,
2017-09-22 17:02:03

你好,經(jīng)過股東會同意是可以轉(zhuǎn)為投資的
2018-05-05 09:50:01

您好,是的,先這么做,等打款后再把其他應(yīng)付款沖平。
2020-05-11 10:22:43

<p>你好:<span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: arial; font-size: 13px; line-height: 20.02px; white-space: normal;">付款憑證</span><span style="font-family: arial; font-size: 13px; line-height: 20.02px; white-space: normal;">是根據(jù)現(xiàn)金和銀行存款付出業(yè)務(wù)的原始憑證編制、專門用來填列付款業(yè)務(wù)會計分錄的記賬憑證</span></p>
2016-07-29 15:40:14
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