
小微企業(yè)在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅發(fā)票怎么寫憑證呢?
答: 寫上x(chóng)x收入就可以
稅務(wù)局代開(kāi)增值稅發(fā)票計(jì)不計(jì)入小微企業(yè)免稅銷售額
答: 不計(jì)入,這個(gè)發(fā)票的收入是不免稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,稅務(wù)局代開(kāi)的專票季度10萬(wàn),小微企業(yè),也不免增值稅嗎
答: 代開(kāi)專票部分是必須繳納增值稅的。
老師好,小微企業(yè)都是不開(kāi)票收入,只有一個(gè)稅務(wù)局代開(kāi)的普票,這個(gè)季度超30萬(wàn)了,增值稅該如何填?
請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么填報(bào)?(稅務(wù)局代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票)
小微企業(yè)在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專票,當(dāng)時(shí)已扣繳了稅費(fèi)。小微企業(yè)季度申報(bào)還要報(bào)附加稅嗎?


鄒老師 解答
2016-08-31 16:39
鄒老師 解答
2016-08-31 20:43