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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-08-29 11:26

老師,借:銀行 貸專項應付款我明白,票來后不是借:原材料 貸:銀行 而是借:專項應付款 貸銀行不是太理解,還有一點是項目一開始政府就付過一半而我們把這一半也付給了對方,現在票才來政府已付完了另外一半,而我們公司還差對方這一半的款未付,繞的原因就這點,不知怎么入帳才合理?

張羽芬 追問

2016-08-29 14:37

老師請再看一下好嗎?我弄不明白呢?

張羽芬 追問

2016-08-29 14:43

不是借:原材料用的材料來是怎么計帳呢?

張羽芬 追問

2016-09-01 09:30

這樣我就明白了,謝謝老師!

鄒老師 解答

2016-08-29 10:55

借;銀行存款   貸;專項應付款
借;專項應付款  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-08-31 12:28

取得款項  借;銀行存款   貸;專項應付款
購買材料  借;原材料   貸;銀行存款
把專項應付款轉作營業(yè)外收入  借;專項應付款  貸;營業(yè)外收入

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相關問題討論
借;銀行存款 貸;專項應付款 借;專項應付款 貸;銀行存款
2016-08-29 10:55:21
你好 借原材料-暫估 貸應付賬款
2020-06-30 15:56:31
你好 就是這個暫估的應付賬款屬于加工費
2019-07-31 16:07:39
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應付賬款~應付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
借;原材料 貸;銀行存款等科目 借;原材料 貸;應付賬款
2017-07-05 15:17:48
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