
老師,收入是這樣的,稅額的話申報也必須是3%稅率的,這樣賬上和申報累計數(shù)不一樣應(yīng)該怎么調(diào)整嗎
答: 你好,沒太明白您的意思。是你賬上有稅額,申報是免稅嗎?
老師您好!我財務(wù)報表本年收入的累計數(shù)和增值稅申報表上的累計數(shù)不一樣,差額是之前會計沒有做價稅分離的稅金。請問這個要怎么處理?所得稅申報表上本年收入的累計數(shù)和我賬面的累計數(shù)也對不上,這個是可以到年底匯算的時候一次調(diào)整嗎?
答: 你好!是財務(wù)報表錯了還是申報表錯了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是小規(guī)?,F(xiàn)在是免稅政策,開發(fā)票是免稅的,申報的時候表上填寫收入本來應(yīng)該是不含稅銷售收入,現(xiàn)政策下填寫的數(shù)據(jù)是價稅合計的,這樣一來做賬收入和稅額累計數(shù)和報稅的收入和稅額累計數(shù)有差額,需要調(diào)整嗎
答: 你如果開票是10元錢,免稅的,你的收入就是10元做賬,申報也是10元


李四 追問
2020-11-03 16:25
佟老師 解答
2020-11-03 17:00
李四 追問
2020-11-03 17:31
佟老師 解答
2020-11-03 22:18