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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-12-28 21:23

你好,同學。
借 營業(yè)收入
貸 應交稅費
你這樣調整你的分錄

豬豬俠 追問

2019-12-28 21:28

老師我是這樣調整的,開的票之前按免稅開的,申報系統(tǒng)的要比我賬上的多,也就是多出來3%的那部分稅款。

陳詩晗老師 解答

2019-12-28 21:28

是的,你現(xiàn)在按我給你的分錄調整就是了

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相關問題討論
你好,同學。 借 營業(yè)收入 貸 應交稅費 你這樣調整你的分錄
2019-12-28 21:23:12
你好,這個借,應收賬款5502貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。 工資你可以計入成本或者費用及管理費用-工資,貸應付職工薪酬
2024-07-03 11:08:07
你好,你們是按月申報的嗎?
2021-12-08 11:14:53
你好,要有發(fā)票的哦,要交稅的
2019-04-30 14:53:11
你好,根據(jù)你實現(xiàn)的收入填寫增值稅申報表的收入欄次
2017-10-12 10:39:30
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