請問老師:我們公司2016年2-7月份的所得稅因計算方法錯誤,少繳了所得稅,現(xiàn)在被地稅要求重新填寫了2-7月份申報表,補繳了少繳部分的所得稅,還繳納了3000多點的滯納金,請問這個過程怎么做分錄?
罌粟花
于2016-08-27 08:33 發(fā)布 ??673次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-08-27 13:44
那請問是不是先要補計提:借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,然后繳納時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,營業(yè)外支出,貸:庫存現(xiàn)金?
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你好!不交的稅金不夸年度,做到補交月的所得稅就可以,滯納金在營業(yè)外支出里核算且不得所得稅前抵扣費用
2016-08-27 09:03:27

你好在附表四,本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫當(dāng)月的進(jìn)項乘以抵扣率。
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入
抵扣借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
2021-11-23 14:43:37

您好!重新去補充申報。然后補充做分錄。
借現(xiàn)金等4000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅等。
2017-03-23 14:17:55

你好!一起做就可以了。
這個要看是不是小微企業(yè)
2023-06-13 08:16:20

你好,要做分錄的,和開票一樣的分錄。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)輸入 貸:應(yīng)交稅金 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
2018-05-15 14:46:03
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曉海老師 解答
2016-08-27 09:03
曉海老師 解答
2016-08-27 13:49