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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-08-27 13:44

那請問是不是先要補計提:借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,然后繳納時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,營業(yè)外支出,貸:庫存現(xiàn)金?

曉海老師 解答

2016-08-27 09:03

你好!不交的稅金不夸年度,做到補交月的所得稅就可以,滯納金在營業(yè)外支出里核算且不得所得稅前抵扣費用

曉海老師 解答

2016-08-27 13:49

你好!可以這樣處理

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相關(guān)問題討論
你好!不交的稅金不夸年度,做到補交月的所得稅就可以,滯納金在營業(yè)外支出里核算且不得所得稅前抵扣費用
2016-08-27 09:03:27
你好在附表四,本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫當(dāng)月的進(jìn)項乘以抵扣率。 借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
2021-11-23 14:43:37
您好!重新去補充申報。然后補充做分錄。 借現(xiàn)金等4000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅等。
2017-03-23 14:17:55
你好!一起做就可以了。 這個要看是不是小微企業(yè)
2023-06-13 08:16:20
你好,要做分錄的,和開票一樣的分錄。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)輸入 貸:應(yīng)交稅金 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
2018-05-15 14:46:03
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