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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-02 10:12

你好  你只是明細(xì)科目做錯(cuò)了 實(shí)際一級(jí)科目是對(duì)的 是嗎

清晴雨寒 追問(wèn)

2020-11-02 10:19

一級(jí)科目就是在建工程,從管理費(fèi)用職教經(jīng)費(fèi)調(diào)到生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)里, 但是職教經(jīng)費(fèi)是計(jì)提的啊,這個(gè)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)不用計(jì)提,我不會(huì)調(diào)

meizi老師 解答

2020-11-02 10:21

你好      把你上面的分錄做紅字分錄紅沖掉。 然后在按你正確的分錄做一遍即可   

清晴雨寒 追問(wèn)

2020-11-02 10:28

老師,你可能沒(méi)看明白我發(fā)的,我們的職教經(jīng)費(fèi)是先入賬,月末計(jì)提的,那我要紅沖哪個(gè)分錄呢,全部紅沖么?能不能只調(diào)一個(gè)職教經(jīng)費(fèi)?就是直接把上個(gè)月的職教經(jīng)費(fèi)調(diào)到生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)里呢?

meizi老師 解答

2020-11-02 10:32

你好    全部做紅沖。 你實(shí)際是計(jì)提分錄和支付分錄都錯(cuò)誤了。   兩個(gè)分錄做紅沖處理后。 在做正確的。     

清晴雨寒 追問(wèn)

2020-11-02 10:40

可是,好麻煩啊,因?yàn)樵诤枚喙P

meizi老師 解答

2020-11-02 10:42

你好     你要紅沖就得這樣來(lái)做哦 。  你因?yàn)槎?jí)科目都不一樣的。 就得全部做紅沖   

清晴雨寒 追問(wèn)

2020-11-02 11:12

我可以一筆都調(diào)過(guò)去,不用一個(gè)一個(gè)的調(diào)

meizi老師 解答

2020-11-02 11:14

你好    你可以直接一起來(lái)調(diào)整分錄。  上面是分別做分錄的 你就要一個(gè)一個(gè)分錄去調(diào)整。  你一筆調(diào)整怎么調(diào)?    

清晴雨寒 追問(wèn)

2020-11-02 11:30

只調(diào)職教經(jīng)費(fèi)到生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi),因?yàn)槠渌颇?nbsp;不影響啊

清晴雨寒 追問(wèn)

2020-11-02 11:32

我是這么理解的,因?yàn)殂y行存款不用動(dòng),應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)科目,因?yàn)槭怯?jì)提,月末就是平的所以也不用管

meizi老師 解答

2020-11-02 11:37

你好          那你就直接調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目 如果你管理費(fèi)用也有明細(xì)的話也得去調(diào)整。  你不動(dòng)銀行存款  

清晴雨寒 追問(wèn)

2020-11-02 11:46

老師,你說(shuō)的是應(yīng)付職工薪酬-職教經(jīng)費(fèi)么?這個(gè)怎么調(diào)啊,當(dāng)月發(fā)生,當(dāng)月計(jì)提,這個(gè)余額本身 就是0啊

meizi老師 解答

2020-11-02 11:48

嗯 是的。    你直接就全部紅字分錄來(lái)紅沖了 在做正確的吧 。    不然你這個(gè)科目不好處理的。    借:應(yīng)付職工薪酬-職教經(jīng)費(fèi)  紅字   貸:銀行存款  紅字    月末計(jì)提 在建工程-建設(shè)單位管理費(fèi)-職教經(jīng)費(fèi)  紅字  貸:應(yīng)付職工薪酬——職教經(jīng)費(fèi)  紅字   在做 “借管理費(fèi)用-生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)  貸銀行存款    

清晴雨寒 追問(wèn)

2020-11-02 12:49

不就是把費(fèi)用換成生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi),不用這么麻煩吧,老師

meizi老師 解答

2020-11-02 12:50

你好 主要你過(guò)渡了應(yīng)付職工薪酬科目了。  你總得調(diào)整吧 。   二級(jí)科目你都得去沖掉    

清晴雨寒 追問(wèn)

2020-11-02 13:35

老師,你說(shuō)的不對(duì)

meizi老師 解答

2020-11-02 13:36

你好  你是覺(jué)得哪里不對(duì) 。 你不是說(shuō) 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)     直接做的嗎      我上面是給你做的紅沖分錄 。 在做正確的。       

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你好 你只是明細(xì)科目做錯(cuò)了 實(shí)際一級(jí)科目是對(duì)的 是嗎
2020-11-02 10:12:24
你好,可以做調(diào)整分錄: 借在建工程…生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 貸在建工程…職教經(jīng)費(fèi)
2020-11-02 12:53:43
借在建工程生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)貸,在建工程建設(shè)單位管理費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)。
2020-11-02 12:42:49
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個(gè)人部分 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
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