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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-10-22 12:44

同學(xué)你好,可以先不做賬;等收到衣服后再入賬;

到此為止 追問

2020-10-22 12:47

如果入賬怎么做呢

立紅老師 解答

2020-10-22 12:54

同學(xué)你好
如果企業(yè)根據(jù)員工的工作性質(zhì)和特點(diǎn),按在職員工人數(shù)統(tǒng)一制作并要求工作時統(tǒng)一著裝的,可不計(jì)入福利費(fèi)。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第34號)第二條“企業(yè)根據(jù)其工作性質(zhì)和特點(diǎn),由企業(yè)統(tǒng)一制作并要求員工工作時統(tǒng)一著裝所發(fā)生的工作服飾費(fèi)用,根據(jù)《實(shí)施條例》第二十七條的規(guī)定,可以作為企業(yè)合理的支出給予稅前扣除?!睂⒐しС鲋苯幼鳛楣竞侠淼某杀举M(fèi)用支出。
借:管理費(fèi)用——工裝費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款

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同學(xué)你好,可以先不做賬;等收到衣服后再入賬;
2020-10-22 12:44:04
借其他應(yīng)付款 貸銀行,后面到做借管理費(fèi)用 工作服 貸其他應(yīng)付款,
2020-06-01 10:12:52
您好!借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
2017-04-17 10:40:28
做暫估固定資產(chǎn)處理,要不就是盡快取得發(fā)票入賬
2017-08-28 09:44:00
你好 11月付款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 12月收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款
2020-03-09 10:46:09
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