屬于單位繳納部分月末計(jì)提:借:管理費(fèi)用(銷售費(fèi)用或制造費(fèi)用等) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 屬于個(gè)人繳納部分具體情況具體對(duì)待,如是單位從工資中代扣代繳 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人保險(xiǎn) 實(shí)際交納保險(xiǎn)時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)(單位部分) 其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人保險(xiǎn) 貸:現(xiàn)金或銀行存款 請(qǐng)問(wèn)老師,這是正確的嗎?
慈祥的耳機(jī)
于2014-10-30 15:15 發(fā)布 ??1046次瀏覽
- 送心意
趙老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,同學(xué)。
預(yù)算會(huì)計(jì)不處理,他是對(duì)財(cái)政預(yù)算資金核算。
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)收款
2019-11-28 09:04:20

您好,也可以的。
2017-06-04 14:05:02

同學(xué)你好,分錄是正確的;
2022-01-12 17:33:51

計(jì)提社保時(shí)借管理費(fèi)用——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),其它應(yīng)收款--代扣代交社保, 貸應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提工資時(shí),借費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬——工資,發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬--工資,貸銀行存款,其它應(yīng)收款--代扣代交社保,交社保時(shí)借 應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)貸銀行存款
2014-09-24 16:38:20

您好,補(bǔ)計(jì)提應(yīng)付職工薪酬少的部分,借方管理費(fèi)用 貸方應(yīng)付職工薪酬
2019-05-05 11:45:44
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