
老師?在月末應(yīng)交稅金一銷項和進(jìn)項都有余額,需要轉(zhuǎn)嗎?例如,1.本月借:進(jìn)項15000, 提稅時 貸:銷項12000,15000-12000=3000為留抵2.若進(jìn)項借是12000,貸銷項是14000,那么交稅2000是在已交稅金中,而進(jìn)項和銷項科目劃丁字賬戶,本月進(jìn)項合計借余27000.銷項貸余26000,余額在月末的時候需要轉(zhuǎn)平嗎?
答: 1.借銷項稅額,12000轉(zhuǎn)出未交增值稅15000-12000貸進(jìn)項稅額15000轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示期末留底? 2 實務(wù)中是不用已交稅金 ,根據(jù)財會2016,22 ,借銷項稅額14000,貸進(jìn)項稅額12000,轉(zhuǎn)出未交增值稅14000-12000? ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅14000-12000?,貸未交增值稅,14000-12000
請問老師9月的應(yīng)交稅金怎么算?是不是銷項-進(jìn)項,還是銷項-進(jìn)項+上期進(jìn)項轉(zhuǎn)出-上期已交稅金?
答: 您好,金額是還是銷項-進(jìn)項+本期進(jìn)項轉(zhuǎn)出-本期已交稅金。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,能不能幫我看一下,這個是上年末應(yīng)交稅費(fèi)科目明細(xì)余額已交稅金,年末有余額嗎
答: 同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有了


徐曉萍 追問
2020-10-19 19:23
小林老師 解答
2020-10-19 19:23