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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-22 10:48

借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

駱旭燕 追問

2017-05-22 10:49

@鄒老師:這個稅之前已經(jīng)交過了,不知道怎么會有余額,現(xiàn)在是想把應(yīng)交稅金-已交稅金 -630余額轉(zhuǎn)為0

駱旭燕 追問

2017-05-22 10:51

@鄒老師:貸方負(fù)數(shù)是多交,怎么結(jié)平

鄒老師 解答

2017-05-22 10:53

你好,是不是之前的分錄有錯誤造成的

駱旭燕 追問

2017-05-22 10:54

@鄒老師:我也不知道,好幾年前的會計做的

鄒老師 解答

2017-05-22 10:54

你好,需要查出是什么原因造成的,才知道如何做調(diào)整分錄的

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相關(guān)問題討論
你好,多交了就計入應(yīng)交稅費的借方就是正確的啊
2017-05-22 11:06:26
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017-05-22 10:48:15
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金是針對預(yù)交稅金說的,就是當(dāng)月交當(dāng)月。
2020-04-25 11:21:24
你好,不一定的呢,帳實如果相符實沒有問題的呢
2019-04-16 14:15:03
你好 借:應(yīng)交稅—未交增值稅,貸:銀行存款。這樣三筆分錄時候,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅就沒有期末余額了。
2023-02-27 11:49:36
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