小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問(wèn)
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,有哪 問(wèn)
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過(guò)所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤(rùn)期末數(shù) = 未分配利潤(rùn)期初數(shù) %2B 凈利潤(rùn) - 提取的盈余公積 - 對(duì)股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問(wèn)
你好,是的,是會(huì)影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會(huì)查 問(wèn)
就是財(cái)務(wù)賬目上面會(huì)看哪些? 答

攤銷應(yīng)由本月管理費(fèi)用負(fù)擔(dān)的倉(cāng)庫(kù)租金1200元會(huì)計(jì)分錄咋寫
答: 您好!借管理費(fèi)用-貸預(yù)付賬款
經(jīng)核對(duì)客戶往來(lái)賬目,查明A公司已撤銷,所欠貨款540元已無(wú)法收回,經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)作為壞賬處理,列為管理費(fèi)用。怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好;? ?借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備;? 借壞賬準(zhǔn)備貸 應(yīng)收賬款 ;? ?如果? 你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則; 直接叢; 借 管理費(fèi)用貸應(yīng)收賬款? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用現(xiàn)金支付管理人員稅務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄為啥是借應(yīng)付職工薪酬 貸 庫(kù)存現(xiàn)金呢 ?培訓(xùn)費(fèi)用為啥計(jì)入到應(yīng)付職工薪酬,而不是管理費(fèi)用呢
答: 借管理費(fèi)用職工教育經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)是計(jì)提 支付,借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存現(xiàn)金。
工資計(jì)提是什么意思,應(yīng)付工資和管理費(fèi)用在實(shí)際做帳的時(shí)候怎么運(yùn)用,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
調(diào)整管理費(fèi)用,相反方向調(diào)整可以嗎,做個(gè)反向的會(huì)計(jì)分錄,貸管理費(fèi)用,可以嗎
民非企業(yè)。租了一個(gè)臨界商鋪。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢。管理費(fèi)用還是待攤費(fèi)用還是怎么辦呢?
老師好,管理費(fèi)用下什么科目比較適合?還有生育保險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀,麻煩解釋下 謝謝

