
您好,老師,想問一下去年已經(jīng)交過增值稅但是分錄做錯了,做的銷項(xiàng)稅額,今年想調(diào)整分錄,但是當(dāng)時做的分錄里面除了繳納增值稅還有其他的稅種以及社保,今年沖紅之后做正確分錄,用不用做到以前年度損益調(diào)整科目(除了增值稅做錯了其他的都是正確的科目)
答: 直接做銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在是要調(diào)未交增值稅下面? 借未交增值稅,借銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),就可以,
請教老師我在去年11月少做了一筆負(fù)數(shù)業(yè)務(wù)導(dǎo)致增值稅表的收入和銷項(xiàng)稅額與實(shí)際不符。然后現(xiàn)在我是通過以前年度損益調(diào)整的。那我現(xiàn)在還需要修改去年11月的增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?我需要在今年的年報(bào)中提現(xiàn)出來這筆損益調(diào)整嗎?
答: 需需要體現(xiàn)出來,需要在里面體現(xiàn)出來。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
跨年的發(fā)票 是成本票 涉及到 增值稅得問題 如果通過以前年度損益調(diào)整科目 調(diào)賬 這個增值稅得進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
答: 借以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

