
老師你好,我們9月份稅是23000,請問我自己內(nèi)賬,我不計提,直接做 銷售費用-稅費,貸其他應付款,10月交再做 其他應付款,貸銀行存款,可以嗎?對我下期有沒有影響?
答: 你好,同學。 可以的,內(nèi)賬以真實性為主
銀行已支付給A公司廣告費1萬元,發(fā)票未到,分錄怎么寫呢?借:其他應付款--A公司貸:銀行存款收到發(fā)票:借:銷售費用-廣告費貸:其他應付款-A公司這樣對嗎?
答: 您好!你應該借預付賬款 貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
+如果收到投入一批貨品的投資款,賣完就把本金和提點都支付給對方收到資金借:銀行存款 20萬 貸:其他應付款-甲 20萬這個月賣的貨品計提提點借:銷售費用-提點 1萬 貸:其他應付款-甲提點1萬賣完這批貨款返本金及分紅借:其他應付款-甲(本金) 20萬 其他應付款-甲(提點) 1萬 貸:銀行存款 21萬
答: 嗯,可以的,那個1萬的銷售費用要有發(fā)票
老師,計提時 借:銷售費用 貸:其他應付款 付款時 借:銷售費用 貸:銀行存款請問現(xiàn)在應該怎么調(diào)賬?
銷售公司,當月預提了獎勵1000元(借銷售費用1000,貸其他應付款1000),第二個月兌現(xiàn)時做了(借銷售費用1000,貸銀行存款1000了,)后面怎么處理其他應付款1000元。
老師,我們支付一筆廣告款,打款時是,借其他應付款,貸銀行存款,因為賬號錯了,被銀行退回,是借其他用付款,貸銀行存款,重新打款后收到發(fā)票,是,借銷售費用,貸其他應付款嗎?
@悠然老師房全款200 誠意金2 借銀行存款 2貸其他應付2 到時候成交2誠意金低5首付款 借 其他應付2 貸合同負債5 還有3怎么處理銷售費用嗎


大意的灰狼 追問
2020-10-15 15:47
李達老師 解答
2020-10-15 15:48