
老師,計提時 借:銷售費用 貸:其他應(yīng)付款 付款時 借:銷售費用 貸:銀行存款請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬?
答: 你好!你直接沖減計提的分錄就好了
銷售公司,當(dāng)月預(yù)提了獎勵1000元(借銷售費用1000,貸其他應(yīng)付款1000),第二個月兌現(xiàn)時做了(借銷售費用1000,貸銀行存款1000了,)后面怎么處理其他應(yīng)付款1000元。
答: 你好,兌現(xiàn)是 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 借方不能再計入銷售費用,這樣就重復(fù)確認(rèn)了銷售費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行已支付給A公司廣告費1萬元,發(fā)票未到,分錄怎么寫呢?借:其他應(yīng)付款--A公司貸:銀行存款收到發(fā)票:借:銷售費用-廣告費貸:其他應(yīng)付款-A公司這樣對嗎?
答: 您好!你應(yīng)該借預(yù)付賬款 貸銀行存款。


學(xué)堂用戶_ph188061 追問
2019-10-13 14:28
陳詩晗老師 解答
2019-10-13 14:33
學(xué)堂用戶_ph188061 追問
2019-10-13 14:33
陳詩晗老師 解答
2019-10-13 15:07
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2019-10-13 15:11
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2019-10-13 15:33
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2019-10-13 15:34
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2019-10-13 15:36
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2019-10-13 15:44
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2019-10-13 15:49
學(xué)堂用戶_ph188061 追問
2019-10-13 15:55
陳詩晗老師 解答
2019-10-13 16:03