
收到10月份購買奧迪車增值稅發(fā)票,在11月份進行認(rèn)證抵扣會計分錄。10月份沒抵扣把稅記到其他應(yīng)收款了。11月份抵扣的會計分錄怎么做
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)收款。
公司借出借款給其他公司,不收利息,會計分錄是其他應(yīng)收款嗎?需要交增值稅嗎?求詳解
答: 公司借出借款給其他公司,不收利息,會計分錄是其他應(yīng)收款,不需要交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
掛靠公司,收到工程款100萬,現(xiàn)在公司要相應(yīng)的增值稅發(fā)票,這個稅款必須得當(dāng)月抵扣嗎,不可以做其他應(yīng)收款?下月開票再拿相應(yīng)發(fā)票來抵扣?
答: 你好同學(xué) 不是必須當(dāng)月抵扣的同學(xué),。可以360天內(nèi)抵扣完畢
2017年11月份收到2016年7-9月份的增值稅退稅款,被前會計做進其他應(yīng)收款里面,現(xiàn)在想要調(diào)整該怎么做分錄?
老師我商會交的增值稅由會員單位分?jǐn)?,收到錢后會計分錄是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。那么其他應(yīng)收款又怎么沖銷呢?
向光明廠購入甲材料14000,增值稅17%,該廠墊付運雜費1000,貨款以銀行存款支付。材料已驗收入庫。為什么該廠墊付運雜費1000在會計分錄里寫成 借:其他應(yīng)收款 1000
掛靠車輛過戶,折舊是一次性折舊,掛靠時,借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:其他應(yīng)收款,退出掛靠時會計分錄怎么做?


宋生老師 解答
2016-08-17 10:12
宋生老師 解答
2016-08-17 18:26