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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-08-29 11:46

你好,之前會計計入其他應收款貸方?是因為什么原因退回的增值稅?

林歇兒 追問

2019-08-29 13:12

是的,稅務局那邊只說是增值稅退回,具體什么原因不清楚。

鄒老師 解答

2019-08-29 13:40

你好,需要這樣做調(diào)整分錄
借;其他應收款,貸;應交稅費——應交增值稅

林歇兒 追問

2019-08-29 13:43

然后呢⊙_⊙

鄒老師 解答

2019-08-29 13:56

你好,只需要做上面的調(diào)整分錄就可以了
針對上面的回復有什么疑問?

林歇兒 追問

2019-08-29 14:02

等于是又回到了應交增值稅貸方,那后面就一直掛在這個科目,不需要結(jié)轉(zhuǎn)么?

鄒老師 解答

2019-08-29 14:03

你好,需要知道之前是什么原因多交現(xiàn)在退回,才知道現(xiàn)在該如何結(jié)轉(zhuǎn)的

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你好,之前會計計入其他應收款貸方?是因為什么原因退回的增值稅?
2019-08-29 11:46:03
是要用其他應收款科目的。
2018-08-27 15:22:28
你好 借:其他應收款—電費 貸:銀行存款
2019-05-05 14:20:07
同學,你好 之前 借銀行存款 貸其他應收款(我認為應該是其他應付款) 現(xiàn)在歸還 應該做相反分錄
2021-08-29 21:35:12
您好,可以的,借管理費用等貸,其他應收款
2020-08-03 16:31:46
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