
購貨方紅字發(fā)票賬務(wù)處理怎么做?借:xxxx(紅字)貸:應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字)借:庫存商品(紅字)應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款(紅字)
答: 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄不對: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
在一月收到重新開具的藍(lán)字發(fā)票!但是沒收到紅字發(fā)票!能不能拿自己申請的紅字發(fā)票信息表做賬?借:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-A項(xiàng)目 紅字 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 紅字 貸:其他應(yīng)付款 -X個(gè)人 收到藍(lán)字發(fā)票時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本-A項(xiàng)目-材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款--X個(gè)人?
答: 你好,就先拿紅字信息表做紅字沖減
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到一張福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額紅字發(fā)票,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 160(紅字)對嗎 貸:預(yù)付賬款 1160
答: 應(yīng)該是,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000(紅字) 貸:預(yù)付賬款 1160 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 160(藍(lán)字)

