上月月收到發(fā)票做了工程施工-分包費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅,貸應(yīng)付賬款,本月發(fā)現(xiàn)開具錯誤,申請了紅字發(fā)票,對方開過了一張發(fā)票,分錄幾筆該怎么做
馥馥馥兒
于2020-10-12 17:10 發(fā)布 ??700次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-10-12 17:32
你好 紅沖之后 你就做 :借 工程施工-分包費(fèi) 紅字 ,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅紅字 ,貸應(yīng)付賬款紅字 、 收到正確發(fā)票后 :借 工程施工-分包費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅,貸應(yīng)付賬款
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進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出分錄不對:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-22 14:42:44

你好,就先拿紅字信息表做紅字沖減
2019-03-12 11:56:20

第1個分錄是正確的,第1個。
2024-03-15 10:32:52

應(yīng)該是,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000(紅字) 貸:預(yù)付賬款 1160 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 160(藍(lán)字)
2018-11-27 16:10:22

您好,按我的理解,1是正確的財務(wù)處理方法。
2019-07-05 22:12:00
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