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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-10-12 17:32

同學(xué)你好
直接原分錄負數(shù)紅沖

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進項稅轉(zhuǎn)出分錄不對: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-07-22 14:42:44
你好,就先拿紅字信息表做紅字沖減
2019-03-12 11:56:20
第1個分錄是正確的,第1個。
2024-03-15 10:32:52
應(yīng)該是,借:管理費用-福利費 1000(紅字) 貸:預(yù)付賬款 1160 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 160(藍字)
2018-11-27 16:10:22
您好,按我的理解,1是正確的財務(wù)處理方法。
2019-07-05 22:12:00
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