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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-08-14 21:39

內(nèi)帳  借;管理費用    貸;銀行存款
外帳  借;管理費用等科目   貸;應付職工薪酬-社保
借;應付職工薪酬   貸;銀行存款

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內(nèi)帳 借;管理費用 貸;銀行存款 外帳 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-社保 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款
2016-08-14 21:39:12
一、代扣代繳社保 借:應付職工薪酬——工資 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:其他應收款——代扣個人社保 貸:銀行存款 二、繳社保 借:管理費用——社保 借:銷售費用——社保 借:生產(chǎn)成本——直接人工 借:其他應收款——代扣個人社保 貸:銀行存款
2017-10-27 17:13:27
您好 計提 借:管理費用——工資 管理費用——單位社保費/公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位社保費/公積金 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保費/公積金 銀行存款 繳納社保 借:應付職工薪酬——單位社保費/公積金 其他應收款——個人社保費/公積金 貸:銀行存款
2019-04-15 11:58:04
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-07-13 16:35:37
你好,計提工資 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-工資 計提單位繳納社保 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-社保 計提個人繳納社保 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-社保 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅
2019-03-23 20:01:24
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