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哈哈哈
于2016-08-12 22:00 發(fā)布 ??1772次瀏覽
李老師
職稱: 中級會計(jì)師
2016-08-12 22:08
那這個是不是錯了,余額在借方,最終結(jié)轉(zhuǎn)到了二級科目應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
哈哈哈 追問
2016-08-13 21:52
這個是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么還轉(zhuǎn)?
李老師 解答
2016-08-12 22:04
是的,表示留抵。。。。。。。
2016-08-12 22:57
這個沒搞懂,你記著,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),有應(yīng)納稅時候,要轉(zhuǎn)入未交增值稅
2016-08-13 22:57
你按我的理解原理就好了啊,
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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,余額在借方是不是不用處理?
答: 是的,表示留抵。。。。。。。
老師 異地預(yù)交的增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方,那么未交增值稅借方余額不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 您好!未交增值稅繳納的時候做到借方就可以了。
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
年末,增值稅余額在借方,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 你好,是有留抵稅額產(chǎn)生的嗎
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅請問如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅為借方余額,怎么做分錄??這種情況進(jìn)項(xiàng)稅是正常勾選嗎?申報表要怎么填?
討論
12月末,銷項(xiàng)稅貸方余額1201906, 進(jìn)項(xiàng)稅借方余額859329.19 ,應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方余額146652.20, 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方月 495512.39,應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸方月213025.74,怎樣做分錄結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,借:應(yīng)交稅金--未交增值稅貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,您說的這個借方余額如果是年底結(jié)轉(zhuǎn),然后第二年的期初借方余額需要轉(zhuǎn)回進(jìn)項(xiàng)稅額么,不轉(zhuǎn)的話,就一直有這個作額在借方怎么辦
轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額怎么結(jié)平,借方余額
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅里借方有余額,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
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哈哈哈 追問
2016-08-13 21:52
李老師 解答
2016-08-12 22:04
李老師 解答
2016-08-12 22:57
李老師 解答
2016-08-13 22:57