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會計學堂
于2020-10-07 16:50 發(fā)布 ??3143次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-10-07 16:51
您好有的地區(qū)需要自己手動填寫 有的地區(qū)可以自動帶入數(shù)據
會計學堂 追問
那廣東的呢?老師
bamboo老師 解答
2020-10-07 16:52
實在抱歉 廣東的我沒有填寫過 您進入系統(tǒng)看看
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請問,銷項稅額負數(shù),怎么填增值稅銷項申報表
答: 您好,您的意思是本期銷售額全是負數(shù),對嗎?
答: 沒有正數(shù)?帶上申報表,你按你發(fā)票上面對應一般計稅 對應稅率哈發(fā)票填寫附表1就可以,負數(shù)填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當期增值稅申報表填寫的應納增值稅總額是本月的銷項稅么?
答: 不是的,應納增值稅=銷項稅額-進項稅額 您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
月末進項稅大于銷項稅不用結轉對不對,填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
討論
增值稅申報表銷項稅額跟銷項明細不一樣怎么修改
老師 為什么我稅盤的銷項稅額是43004.87元,但是增值稅申報表上面生成的是43004.85元,怎么后面小數(shù)點對不上呢,我刷新也一樣
老師您好!本月有紅沖發(fā)票,收入是負數(shù),在電子稅務局上打開增值稅申報表不能填寫數(shù)據銷售額,銷項稅額,一直有默認的數(shù)據,怎么辦?
你好,我現(xiàn)在報7月所屬期稅的時候碰到這種問題,開票系統(tǒng)的銷項稅額和稅務系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據是一致的【都是】,但是稅務系統(tǒng)里的增值稅申報表上顯示的銷項稅要多0.01元嗎,導致多交增值稅0.01,我已經點擊扣款了,已經不能撤回重新申報了,請問這多出來的0.01元如何做賬
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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會計學堂 追問
2020-10-07 16:51
bamboo老師 解答
2020-10-07 16:52