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晨曦
于2020-09-25 11:47 發(fā)布 ??816次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-09-25 11:48
你好,可以的,你們不交稅可以借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅進項
晨曦 追問
2020-09-25 12:00
月末銷項大于進項時,是差額計入未交增值稅貸方對嗎?然后我的月末末進項大于銷項,所以分錄就是你剛寫給我的這個嗎?
郭老師 解答
2020-09-25 12:07
你好是的,是這么做的
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求銷售電梯的增值稅銷項稅額,安裝電梯的增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額,應納增值稅額
答: 你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
銷項記入應交增值稅銷項稅額,進項記入應交增值稅進項稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平?
答: 你銷項稅額也需要結轉到轉出未交增值稅下面去
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師本期沒有銷項稅額,申報增值稅時可以只申報進項稅額嘛?
答: 你好,可以這樣處理的
月底增值稅 進項銷項處理分錄 借:增值稅銷項 貸:增值稅進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 請問這里的進項銷項是本月發(fā)生額還是余額
討論
請問老師,7月份成立的公司,9月份才有銷售,進項稅額大于銷項稅額,增值稅申報的時候我可以把銷項稅額全部抵扣了嗎?但是認證勾選的時候1張發(fā)票不夠抵,2張發(fā)票又多了,我可以勾選2張嗎?那么多出來的抵扣額怎么做賬務處理呢?
老師,增值稅申報表,進項稅額和銷項稅額是不是自己填的?
我在10月11月12月沒有發(fā)生收入,沒有銷項稅額,只有進項稅額,進項稅額認證后,增值稅申報時產生的進項稅額加計抵減金額需要入賬嗎?還是跨年后有銷項稅額時再做賬
月末,我要轉出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項大于進項借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅--進項稅額貸:應交稅費-未交增值稅進項大于銷項借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅--進項稅額
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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晨曦 追問
2020-09-25 12:00
郭老師 解答
2020-09-25 12:07