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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-09-14 09:39

您好, 大部分是對的,但是我問一下,您的 進項稅額轉(zhuǎn)出沒有用單獨的科目嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-09-14 09:42

有,這個,老師,你看下對不對

宸宸老師 解答

2020-09-14 09:43

您好,如果您用紅字的話,那么您上面的公式是對的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-09-14 09:44

公式是對的?我沒有用公式啊,那您看一下,我截圖的這兩筆分錄,對應(yīng)這個增值稅申報表,做的分錄對不對?

宸宸老師 解答

2020-09-14 09:46

您好,您的分錄本來紅字那里可以用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”代替紅字可能更準確


那么第一次截圖的分錄可以改為
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-09-14 09:49

我這個進項轉(zhuǎn)出,我是有開紅字發(fā)票的,不是開紅字發(fā)票的用進項稅額紅字,沒有開的用進項轉(zhuǎn)出嗎?

宸宸老師 解答

2020-09-14 09:55

您好,是你自己開出去的紅字發(fā)票?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-09-14 10:16

我是購買方,之前已經(jīng)抵扣過,我開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票給我們

宸宸老師 解答

2020-09-14 10:17

您好,那您第二次截圖就應(yīng)該用,進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-09-14 10:20

那我搞不懂了,什么情況下進項稅額紅字,什么情況下進項稅額轉(zhuǎn)出

宸宸老師 解答

2020-09-14 10:21

您好,都是用進項稅額轉(zhuǎn)出。
您申報的時候也是申報進項稅額轉(zhuǎn)出

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-09-14 15:21

如果不改,就像我上面那樣做可以嗎

宸宸老師 解答

2020-09-14 16:22

您好,不影響總交稅金額。

不過最好還是跟我一樣的方法。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
您好,那是不可能的,除非您發(fā)票多開0.2元,掛應(yīng)收賬款
2022-01-06 17:03:00
是一般納稅人一般計稅的嗎?
2020-05-16 17:00:24
你好,可以在8月份直接做紅字沖銷的
2017-09-04 11:19:39
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額,
2020-06-19 13:32:39
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