
申報(bào)增值稅時,是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
增值稅申報(bào)表比做賬多了0.2元分錄怎么做,收入是一樣的
答: 您好,那是不可能的,除非您發(fā)票多開0.2元,掛應(yīng)收賬款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司6月份時有筆進(jìn)項(xiàng)8月已開出紅沖,但稅局需要在6月申報(bào)時自動提進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,重新修改6月份增值稅申報(bào)表,目前已重新申報(bào),但現(xiàn)在賬冊如何處理,是否需調(diào)整6月份賬冊,增加一個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄,還是到8月直接做紅字沖銷
答: 你好,可以在8月份直接做紅字沖銷的
是在4月申報(bào)所屬期為3月份的增值稅申報(bào)表可以全額抵減330元嗎?抵減的分錄記帳憑證是做在3月份是嗎?
老師,這是我公司6月增值稅申報(bào)表,主管叫我做一筆,增值稅銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是為什么呢,如果是轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么做,金額是怎么確定的呢
比如說,增值稅申報(bào)表還有留抵-1000元,但賬上做到還有留抵-1900元,現(xiàn)在要在賬上調(diào)整到與申報(bào)表一致,那這個差額900元要怎樣寫分錄


無言 追問
2019-01-04 11:35
郭老師 解答
2019-01-04 11:38
無言 追問
2019-01-04 11:46
郭老師 解答
2019-01-04 11:52