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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-08-01 14:09

那是計提的呀是上個月的,不是本月的,而且他和社保費用一起開票給我的

新雨旋陽 追問

2016-08-01 14:11

社保費本月又沒有付款,要下月付款,我有點暈,不知道怎么處理

宋生老師 解答

2016-08-01 13:57

您好!您把發(fā)票貼到第一筆分錄的憑證里面去就可以了。

宋生老師 解答

2016-08-01 19:45

您好!因為您已經(jīng)把它記錄到上月的成本里面去了。所以雖然發(fā)票是本月開的,但是業(yè)務實際上是上月的。您貼到上月才是對的。

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相關(guān)問題討論
您好!可以這樣做分錄 借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬—工資 借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款
2021-04-29 11:04:21
你好,是需要做調(diào)整分錄的意思?
2016-10-24 15:31:58
是本單位的員工就需要計提工資
2020-05-29 20:34:33
是你單位的員工借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬
2019-03-29 15:11:15
借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬你的員工可以這么做
2019-03-29 15:02:15
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