老師,請問一般納稅人企業(yè),進(jìn)口貨物的賬務(wù)處理是什么樣的?收到貨物進(jìn)口增值稅發(fā)票和關(guān)稅發(fā)票。
winnie
于2016-07-30 14:16 發(fā)布 ??7233次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2016-07-30 15:11
好的,謝謝汪老師!
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你好,分錄如下
如果銷項大于進(jìn)項,要交增值稅
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項,為留抵增值稅,可以退稅
當(dāng)月出口退稅計算退稅小于增值稅報表留抵稅額,按計算的出口退稅來退稅.
借: 其他應(yīng)收款-出口退稅
貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅
當(dāng)月出口退稅計算退稅大于增值稅報表留抵稅額,按增值稅留抵退稅,二者差為免抵稅額,交附加稅
借: 其他應(yīng)收款-出口退稅
貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅
借: 稅金及附加
貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育附加
應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加
2022-04-12 11:33:10

<p>關(guān)稅計入你貨物的成本,因為它是價內(nèi)稅,其他按國內(nèi)銷售賬務(wù)處理一樣。例如我進(jìn)口一批貨物價格1000元,關(guān)稅100元,增值稅為60元,那么賬務(wù)處理就是借:庫存商品1100,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)60 貸:應(yīng)付賬款-xx公司1160</p>
2016-07-30 14:44:06

你好,
一般納稅人開具增值稅普通發(fā)票
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
2021-04-19 16:13:49

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅?
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-10-14 12:43:56

您好,您指的哪部分的處理?
2021-01-22 11:46:28
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