
老師,咨詢一下,我們公司在2020年9月進項發(fā)票抵扣稅額44733.12元(不含稅344100.94元),2021年1月抵扣進項稅額60883.41元(不含稅468333.96元),這兩筆成本到現(xiàn)在沒有給錢,供應(yīng)商昨天突然告訴我們要進項稅轉(zhuǎn)出,他們內(nèi)部出現(xiàn)問題,老板跑路了,現(xiàn)在我該怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好!這個其實最好還是看稅務(wù)局要求。你們實際有履行這個發(fā)票業(yè)務(wù)嗎?
7月已經(jīng)抵扣的進項,8月銷售方開具了紅字發(fā)票,購買方8月是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 需要看紅字信息表幾時開的,開成功的次月轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月已經(jīng)抵扣的進項,8月購買方開具了紅字信息表,銷售方8月銷售方開具了紅字發(fā)票,購買方8月是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,9月申報所屬期8月需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,這個你申報的時候系統(tǒng)就會自動轉(zhuǎn)出了填寫20欄, 你刪除話,會比對不通過
老師我們公司有進項稅額轉(zhuǎn)出(因為不符合農(nóng)產(chǎn)品抵扣進項稅額的要求)可以用認證的進項稅額抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出的嗎
外貿(mào)出口企業(yè),進項發(fā)票認證后,填附表二時,是填在待抵扣進項稅本期認證相符但未申報抵扣,還是填在進項稅額轉(zhuǎn)出免稅項目用?
有進項稅額抵扣 也有進項稅額轉(zhuǎn)出 最后應(yīng)該繳納的稅金 是不是應(yīng)該把進項稅額轉(zhuǎn)出的這塊金額加上去
我想問一下我現(xiàn)在買一臺車落在公司名下,作為當月的進項稅額抵扣,下個月就把車過戶到個人名下,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,20年的進項稅額轉(zhuǎn)出,我在21年6月份的帳上做進項稅額轉(zhuǎn)出,可以用21年6月份認證的進項稅額抵扣20年的進項稅額轉(zhuǎn)出的稅額嗎


o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2020-09-05 09:12
maize老師 解答
2020-09-05 09:19